+7 (499) 653-60-72 Доб. 817Москва и область +7 (800) 500-27-29 Доб. 419Федеральный номер

Пфр передал налоговой неверные остатки

ЗАДАТЬ ВОПРОС

Пфр передал налоговой неверные остатки

Natali Nik. Отредактировано Buhg; Причина: ошибка. Сообщение от CV

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему - обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа или звоните по телефонам, представленным на сайте. Это быстро и бесплатно!

Содержание:

Все организации и их обособленные подразделения, а также индивидуальные предприниматели обязаны ежемесячно подавать в территориальные отделения ПФР отчет по форме СЗВ-М.

Пф не передал сведения в налоговую

Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому? Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета.

Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам по типу выдачи зарплаты , а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером. Подскажите, может мне все заново ввести, но тогда с чего начинать Мы начисляем НДС как налоговые агенты с суммы, перечисленной нерезиденту.

Раз в год наши сотрудники проходят переаттестацию в учебном центре УВД, стоимость 1-го экзамена ,00 руб. Как правильно внести исправления, чтобы корректно считалась амjртизация по измененной стоимости?

База распределения: плановая себестоимость продукции. В документ "формирование книги покупок" при автоматическом заполнении попадают документы по которым уже сформирована книга покупок, НДС принят к вычету,сформированы проводки Д68 К Как правильно зарегистрировать валютный счет в 1с 8.

Как расчитать зарплату и налоги в программе "1С: Зарплата и кадры", учитывая особенности ведения учета с применением УСН? Сумма НДС должна "встать" как в книге покупок, так и в книге продаж. Оплачивает организация с последующим удержанием из заработной платы сотрудников. При автоматической выгрузке удваивается номенклатура и контрагенты. При принятии к учету ОС в декабре года первоначальная стоимость ОС везде забита тыс.

При вводе начальных остатков был ввден аванс в валюте. Конфигурация - Бухгалтерия предприятия, редакция 1. При закрытии месяца выдает сообщение об ошибке: Нет базы распределения прямых расходов: Счет учета: Как сделать так,чтобы эти документы в последующем не попадали в табличную часть документа "формирование книга покупок"?

Как оформить операции по покупке валюты и конвертации. Слетали остатки по счету 90, но мы внимательно посмотрели и нашли в чем дело замещались операции, так как совпадали номера разных отгрузок в УТ и БП Может быть, Вас не затруднит подсказать нам еще следующее: при переносе из УТ платежек по налогам, зарплате и оплате комиссии банка не проставляется счет соответственно Почему при выгрузке платежных поручений из системы 1С Предприятие клиент банка в текстовый файл не попадает реквизит КПП плательщика хотя галочка стоит "Всегда указывать КПП получателя" в платежке же КПП пропечатывается.

Бухгалтерия предприятия, редакция 1. В договоре с нерезидентом мы указали признак "налоговый агент" для НДС. Как правильно отразить данное удержание в программе?

При выгрузке Отчета о розничных продажах из УТ в Бухгалтерию сведения о платежных картах и кредитах в закладку "Платежные карты и банковские кредиты" не попадают. НДС с аванса не пересчитался в рубли и появилась на вспомогательном счете "0" сумма, равная разнице между рублевым эквивалентом и валютной суммой НДС.

Где проставляется первоначальная стоимость основных средств? Как контролировать общую задолженность контрагента в документах реализациии и поступлении товара, если он является и поставщиком и покупателем соответственно имеет два договора? Скажите, возможно ли в 1С настроить следующее: на данный момент в Excel я выделяю одним цветом сумму по Актам подписанным фактический долг и другим - сумму по неподписанным Актам, таким образом вижу общую сумму задолженности "просроченной" и планируемых доходов.

Нужно ли дополнительно отражать выделять уплаченный НДС налогового агента по операциям в иностр. В УТ они находятся в справочнике "контрагенты", в БП в "Счетах учета с контрагентами" проставлены счета Какими документами и в какой последовательности следует отразить начисление НДС в качестве налогового агента и дальнейшее отражение вычета в книге покупок.

Помогите пожалуйста правильно рассчитать пособие по беременности и родам, и каким документом эту операцию оформить в 1С: Бухгалтерия 8. Сообщение " Ошибка при вызове метода контекста выполнить : При предоплате покупателя за товар платежными картами в УТ редакция Бухгалтерия предприятия редакция 1. Как сделать, чтобы по разным подразделениям были разные проводки? У нас в организации следующая ситуация: Работница беременная, ее уже отправили в отпуск.

Необходимо начислить пособие по беременности и родам, но она не замужем. Работник полгода не уплачивал алименты, до того, как поступить к нам на работу. Вместо сч. Можно ли эту задолженность по исполнительному листу отразить в программе? С чем может быть связано сообщение: "Не списано Поступление из переработки в данном случае проведено. Сообщение появляется по разным номенклатурным единицам, закономерности не улавливаю, другая реализация проводится.

Предприятие работает по УСН доходы минус расходы. Данные, которые должны выводиться в книге все введены. Книга формируется не полностью, первый столбец: приход все фиксируется, а вот второй столбец расходы не прописываются. Начальные остатки по позициям номенклатуры вводятся началом месяца и полностью закрывают потребность реализации этого месяца. Какие настройки для этого необходимо сделать, может дело в этом? Сообщение по отсутствию в НУ остатков выдается по отдельным позициям, другая реализация проводится нормально.

Подскажите, пожалуйста, как в 1С: Предприятие 8. При создании, например, оборотно-сальдовой ведомости по НУ сама таблица оказывается пуста. Для Вашей информации: учет ведется по индивидуальному предпринимателю на ОСНО настройка на учет по партиям поступления и по документам расчета.

Может быть было какое-то кадровое перемещение, но в документах кадровых перемещениях ничего нет. Было сделано поступление товаров от поставщика, выписан счет-фактура. Спустя оказалось, что счет-фактура был выставлен ошибочно. Как правильно отправить в декретный отпуск сотрудницу? Наша организация планирует перейти на программу 1С Бухгалтерия 8. В связи с этим просим разъяснить возможна ли модернизировать программу для выполнения следующих видов операций: I.

В организации имеются операции как облагаемые , так и не облагаемые НД 2. Сумма входного НДС , распределенного на не облагаемые операции ведется на отдельном субсчете 19 с. Отражение результатов распределения НДС ,определяемого по истечении текущего налогового периода производится в виде корректировки ранее сделанных записей в книги покупок одной строкой красное сто Таким образом нужен алгоритм раздельного учета с помощью программ Настройка учетной политики в целях налогообложения НД II.

На учете имеется имущество, поставленное на учет по месту нахождения недвижимости в М. В основном предприятии начислений по сч. Возможно есть в программе такие возможности Выделить отдельно субсчет под основными средствами непроизводственного назначения, по которым начисляется износ раз в год на 01 и 02сче III.

Причем учет ведется только по одному предприятию, обособленных подразделений нет. Подскажите, пожалуйста, мы туристическое агентство, когда я делаю счет-фактуру на наше вознаграждение 1с не заполняет строки грузоотправитель и грузополучатель ставит , хотя в акте о реализации в закладке "дополнительно" я ввожу грузоотправителя и грузополучателя. При заведении реализации товаров и услуг вводится товар иностранного происхождения.

Как и где правильно отразить историю изменений ГТД, чтобы счет-фактуры и др. В конце месяца формирую записи книги покупок, в нем одна сумма руб. ГТД я ввела в номенклатуру, предполагая, что это константа. При формировании самой книги покупок в нее попадают эти руб. В программе Бухгалтерия 8,1 при закрытии месяца счета 91,01 и 91,02 закрываются счетом 91,09 сальдо прочих доходов и расходов, можно ли сделать дополнительные настройки чтобы эти счета напрямую закрывались.

При формирвании карточки 1НДФЛ у сотрудника исчезает льгота предыдущего месяца. Для начала проверьте, какой договор, а точнее вид договора установлен для договора, указываемого в документе реализации с покупателем или с комиссионером , а также проверьте счету учета расчетов с контрагентами, для данного договора. А какие именно проводки у Вас формируются? Чем это может быть вызвано ведь по основной организации все правильно.

В течение месяца мы перечисляем авансовые платежи организации на общем режиме налогооблажении. Как правильно отражать эту операцию в программе, чтобы увидеть ее в книге доходов и расходов. В программе 1С Бухгалтерия 8. Никак не могу разобраться, как в программе сделать проводку - приход на счет 97 ПО?

Через обычную покупку товаров и услуг - чего-то ругается : Что в справочнике "РБП" указывать в поле "счет" - куда будут расходы списывать? Документ реализация товаров и услуг формирует проводки Д 62 К 91; Д Но экспресс-проверка ведения учета выдает ошибку в книге продаж, что надо проверить ручные операции по счету 90, НДС рассчитанный не равен НДС начисленному. На данный момент у меня не получается удалить список прав доступа пользователей, может это нужно сделать в Конфигураторе?

Реализация товара идет в 20 организаций одного холдинга. Теперь вопрос: Можно ли в среде 1С построить такой отчет, который суммировал бы количество реализуемой продукции по всем пяти позициям шт. У нас установлена 1с 8. Как в данной программе оформить сотрудника на 0. Поступает валюта на транзитный счет Проверить правильность указания ставки НДС и статей прочих доходов в документах, которые делают проводки по кредиту счета Специфика нашей деятельности такова, что мы постоянно приобретаем стройматериалы для собственного производства т.

НДС ,71 руб. Например, наша организация года приобрела материалы на сумму 5 ,00 руб. В учетной политике организации определено, что при зачете взаимных требований вычет НДС осуществляется только после оплаты НДС поставщику, налоговый период по НДС - месяц.

После сверки состояния взаиморасчетов было принято решение провести взаимозачет в этом месяце У нас производственная деятельность, мы выпускаем несколько видов продукции, у каждого вида установлена своя спецификация.

Страховые взносы на 01.01.2017г. в ИФНС

Слушателям, успешно освоившим программу выдаются удостоверения установленного образца. Слушателям, успешно освоившим программу, выдаются удостоверения установленного образца. С передачей налоговым органам функции по администрированию страховых взносов с 1 января бухгалтеры на практике столкнулись с множеством вопросов. В частности, как добиться отмены неправомерного требования об уплате страховых взносов за год, что делать с прошлогодней переплатой или недоимкой и почему у налоговиков неверные данные по страховым взносам. На эти и другие вопросы в рамках конференции "Налоговое законодательство итоги и перспективы" ответила заместитель начальника Управления по работе с задолженностью и банкротством ФНС России Ульяна Вотякова.

Пфр неправильно передал данные в налоговую

Удержание алиментов произвожу путем ввода операции в ручную, но в этом случае сумма к выплате не уменьшается на сумму алиментов, может это произойдет после закрытия месяца, или все делается по другому? Командировочные перечисляются сотрудникам через банк на лицевые счета. Подскажите пожалуйста, при формировании поступления материалов, у меня неправильно формируются бухгалтерские проводки. Есть ли возможность организовать ведомость выдачи денежных средств группе командированных сотрудникам по типу выдачи зарплаты , а не персонально по каждому сотруднику расходным ордером. Подскажите, может мне все заново ввести, но тогда с чего начинать

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Обязательно возьмите эту справку из Пенсионного фонда!

С 01 января года полномочия по администрированию страховых взносов на обязательное пенсионное и медицинское страхование переданы Федеральной налоговой службе РФ. При этом часть функций осталась за органами Пенсионного фонда России. При этом надо учитывать, что КБК для уплаты страховых взносов как за периоды, истекшие до 1 января года, так и за периоды с 1 января года, утверждаются Приказом Минфина России. При заполнении в распоряжении о переводе денежных средств реквизита , при указании КБК особое внимание следует обратить на коды подвидов доходов, так как они будут различны в зависимости от периода, за который уплачиваются страховые взносы. Согласно законодательству за органами Пенсионного фонда РФ закреплена обязанность принятия решений о возврате излишне уплаченных излишне взысканных страховых взносов за отчетные периоды, истекшие до 1 января года. Решение принимается по заявлению плательщика при отсутствии на года у него задолженности.

При этом бизнесмен задолженностей по налогам и взносам не имеет, декларации по УСН сдаёт в налоговую вовремя, оплачивает налоги и страховые взносы своевременно.

Пенсионный фонд передал в налоговую неправильные остатки и теперь налоговая хочет получить с вас ранее уплаченные в ПФР деньги. Наиболее распространенная ситуация в настоящее время. Тем не менее, требование вами получено. Что делать:.

Ошибочная передача сальдо по расчетам за 2016 год от пенсионного фонда в ИФНС

Просмотр полной версии : передача данных в ифнс по страховым взносам на Понимаю, что это уже наболевшая тема, но может кто-то поделиться последней информацией. Справка из ПФР с верными остатками получена.

Новости Инструменты Форум Барометр. Войти Зарегистрироваться. Вход для зарегистрированных:.

Холмогорский муниципальный район

На такую льготу имеют право организации, которые работают в сфере культуры и искусства и реализуют входные билеты по форме, установленной как бланк строгой отчетности БСО. С 1 июля они обязаны применять контрольно-кассовую технику при продаже билетов населению и выдавать в бумажном или электронном виде кассовый чек или бланк строгой отчетности, сформированный или напечатанный с ее помощью. До этого времени такие организации не применяли онлайн-кассы, а вместо чеков выдавали билеты по форме, утвержденной приказом Минкультуры России. Таким образом, продажа билетов на культурно-просветительные мероприятия населению освобождается от НДС, если покупателю выдается билет по форме Минкультуры России с кассовым чеком либо БСО, сформированный с помощью ККТ.

ПФР требует оплатить задолженность по взносам — что делать?

Но сегодня 15 октября (почти спустя месяц) я не могу получить исполнительный лист и передать его в ОССП, так как секретарь Матченко М. Администратор в автошколе забыла положить справку в мои документы( призналась сама) и поэтому не приняли мои документы на экзамен в ГИБДД. Какие права теперь имею и что могу взыскать и потребовать с автошколы. Здравствуйте, развод с несовершеннолетним ребенком. Согласие о ребенке, алиментах и имуществе достигнуто в устной форме.

Оформлять нотариально ничего не хотим т. Достаточно ли будет указать в исковом заявлении что все договоренности достигнуты устно и не прилагать больше никаких документов.

Пост пикабушника Unedica с тегами ИП, ПФР, Налоговая инспекция, Долг, Выдавало ошибку типа "неверные КБК". Так что у гасили требования, и возвращали остатки, то сейчас деньгами заведует ИФНС, и оплат мы не увидим. .. Судиться с налоговой за то, что не передали сведения.

ФНС России разъяснила, почему у налоговиков неверные данные по страховым взносам

Могут ли меня забрать в армию. Собираюсь уволится по состоянию здоровья, в военной ипотеке квартира.

Неверные остатки по страховым взносам в налоговой

Работа которую я нашёл -- за пределами нашей страныдокументы отправленывсё согласованно и в начале ноября мне надо уехать. У нас работник вышла замуж первый. Коллективным договором предусмотрено выплата материальной помощи. Но она работает у нас по 2 должностям.

И эти массовые казни должны были вызвать ответные действия местного населения против немцев. Вот и вся логика. Но если открыть архивы с "делом Кузнецова" сказать ТАКОМ вслух, то реакция будет совершенно непредсказуемая. Да еще и у жителей Западной Украины, не питавших особой ненависти к немцам в начале войны и поимевших крупные проблемы, известные сегодня всем в конце ее и .

Сейчас служит на севере, нужно говорят набирать заново. Мне неправомерно вынесено взыскание (выговор). Меня сняли с наряда, оружие не отдал. Когда пришел с отпуска то мне вынесли взыскание.

Куда ни кинь взор-сплошь мифы на мифах, к-рые опровергают по капле в год крохами из рассекреченного громадного массива архивов. То вдруг оказалось, что боя 28-ми панфиловцев вообще не было, а была чистой воды фантазия военного корреспондента Кривицкого, самого в этом признавшегося, ставившего в общем-то святую цель поднять боевой дух.

Ладно, когда идет война, но сегодня к чему это вранье. Куда теперь девать памятники.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Мошенничество "Пенсионного Фонда России"
Комментарии 4
Спасибо! Ваш комментарий появится после проверки.
Добавить комментарий

  1. Агата

    Полезного много нашла для себя

  2. Викторин

    не супер но и не плохо

  3. Мартын

    Вы попали в самую точку. В этом что-то есть и это хорошая идея. Я Вас поддерживаю.

  4. Елизавета

    Присоединяюсь. Это было и со мной. Давайте обсудим этот вопрос. Здесь или в PM.